第一部分
察隅县纪律检查委员会(监察局)
部门预算
一、主要职能
(一)、贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定,维护《党章》和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。
(二)贯彻落实国务院、自治区人民政府、地区行署关于行政监察工作的决定,监督检查县、乡(镇)政府、县政府各单门领导及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府发布的决定和命令等贯彻执行情况。
(三)依法调查县、乡(镇)党委、基层组织及其党领导干部违反《党章》及其他党内法规的行为,并决定这些党组织或党员进行组织处理和党纪处分;受理党组织党员不服组织处理和党纪处分的申诉;受理个人和单位对党组织和党员违反党纪行为的检举、控告。
(四)依法调查县、乡(镇)政府、县政府各单门领导及其工作人员违反政纪的行为,根据责任人所犯错误的情节轻重,决定对上述监察对象作出组织处理和行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象的违纪行为的检举、控告;负责解除受到开除公职外外行政处分的已改正错误的国家公务员的行政处分。
(五)会同县委组织部(人事局)做好纪检监察干部的考察、推荐和管理工作;负责县纪检监察干部培训工作。
(六)协助县委抓好党风廉政建设,制定党风党纪、政风政纪教育规划,配合有关部门开展纪检监察工作和对党员纪律的宣传教育工作。依法纠正部门和行业不正之风工作,监督检查贯彻落实党风廉政建设责任制的情况。
(七)监督检查县、乡(镇)政府、县政府各部门贯彻落实有关政策、法规的情况,并提出合理化意见和建议,针对群众反映强烈的问题开展专项治理。
(八)按干部管理权限审理、审批县直各部门党员违反党纪的处分。
(九)承办县委、政府交办和地区地区纪检委(监察局)委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
察隅县纪检委(监察局)。
第二部分
纪律检查委员会(监察局)2018年度
预算明细表
附件1: |
财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
274.83 |
一、本年支出 |
274.83 |
274.83 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
274.83 |
(一)一般公共服务支出 |
274.83 |
274.83 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
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|
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|
(三)…… |
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二、上年结转 |
|
(四)…… |
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|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收 入 总 计 |
274.83 |
支 出 总 计 |
274.83 |
274.83 |
|
附件:2 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
||||
单位名称(科目) |
总 计 |
|
|||||
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
|
||||
201 |
|
|
006064 |
纪检委 |
274.83 |
|
|
201 |
11 |
01 |
006064 |
行政运行(含五险一金) |
264.83 |
|
|
201 |
11 |
99 |
006064 |
其他纪检监察事务支出 |
10 |
|
附件3: |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
219.4 |
219.4 |
|
30101 |
基本工资 |
35.81 |
35.81 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.65 |
102.65 |
|
30103 |
奖金 |
10.97 |
10.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.02 |
27.02 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.81 |
10.81 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.77 |
3.77 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
1.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.3 |
16.3 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.8 |
10.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.52 |
|
28.52 |
30201 |
办公费 |
3 |
|
3 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
30205 |
水费 |
0.36 |
|
0.36 |
30206 |
电费 |
0.24 |
|
0.24 |
30207 |
邮电费 |
1.2 |
|
1.2 |
30208 |
取暖费 |
0.6 |
|
0.6 |
30211 |
差旅费 |
5.4 |
|
5.4 |
30213 |
维修(护)费 |
2.4 |
|
2.4 |
30215 |
会议费 |
1.8 |
|
1.8 |
30216 |
培训费 |
1.2 |
|
1.2 |
30217 |
公务接待费 |
2.4 |
|
2.4 |
30228 |
工会经费 |
2.99 |
|
2.99 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.6 |
|
3.6 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.26 |
|
3.26 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
4.91 |
4.91 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
4.91 |
4.91 |
|
合计 |
|
252.83 |
224.31 |
28.52 |
附件4:
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
|
单位:万元 |
|
2018年预算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
6 |
0 |
3.6 |
0 |
3.6 |
2.4 |
|
|
|
2017年预算数 |
|
|
6 |
0 |
3.6 |
0 |
3.6 |
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5: |
部门收支总表 |
|
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
274.83 |
一、一般公共服务 |
215.66 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
28.29 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.58 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
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|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.3 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
274.83 |
本年支出合计 |
274.83 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
274.83 |
支 出 总 计 |
274.83 |
|
附件6:
|
部门收入总表 |
|
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||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
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|
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|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
20111 |
纪检委 |
274.83 |
|
274.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2011101 |
行政运行(含五险一金) |
264.83 |
|
264.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2011109 |
其他纪检监察事务支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
附件:7 |
部门支出总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
|
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
20111 |
纪检委 |
274.83 |
252.83 |
22 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行(含五险一金) |
264.83 |
252.83 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2011109 |
其他纪检监察事务支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
附件8: |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分
纪律检查委员会(监察局)2018年度
预算情况说明
一、 2018年度年初预算为274.83万元。
二、 2018年纪检委基本支出预算为252.83万元,项目支出预算为22万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县纪检委公务接待费预算为2.4万元,公务用车运行维护费3.6万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
责任编辑:张国勤
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