第一部分
察隅县普通教育(幼儿、小学、中学)
部门预算
一、主要职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻党的教育方针,负责实施义务教育阶段一年级至六年级文化、素质教育;做好基础教育,根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位;研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育;以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行;有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况;加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境;加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作;依靠群众办学,实行民主管理和民主监督,定期向家长报告工作,充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用;主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交流,做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持;深入了解教学活动,检查督促教学常规的落实,针对教学中存在的问题,采取措施,不断提高教学质量;组织教师的业务学习,制定教师进修计划,定期检查执行情况,做好师资力量的安排和调整工作。
二、部门预算单位构成
察隅县普通教育(含幼儿园、小学、中学)。
第二部分
普通教育2018年度预算明细表
附件1: |
财政拨款收支总表 |
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、本年收入 |
5882.45 |
一、本年支出 |
5882.45 |
5882.45 |
|
||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
||
|
|
(三)…… |
|
|
|
||
二、上年结转 |
|
(四)…… |
|
|
|
||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
5882.45 |
5882.45 |
|
||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
收 入 总 计 |
5882.45 |
支 出 总 计 |
5882.45 |
5882.45 |
|
附件:2 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
||||
单位名称(科目) |
总 计 |
|
|||||
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
|
||||
205 |
|
|
|
教育支出 |
5882.45 |
|
|
205 |
02 |
|
006006 |
普通教育 |
5882.45 |
|
|
205 |
02 |
03 |
006006 |
初中教育 |
1226.52 |
|
|
205 |
02 |
02 |
006006 |
小学教育(含乡镇幼儿园) |
2940.08 |
|
|
205 |
02 |
01 |
006006 |
学前教育(县幼儿园) |
265.29 |
|
|
208 |
05 |
05 |
006006 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
699.69 |
|
|
208 |
27 |
02 |
006006 |
财政对工伤保险基金的补助 |
7.01 |
|
|
208 |
27 |
01 |
006006 |
财政对失业保险基金的补助 |
17.51 |
|
|
208 |
27 |
03 |
006006 |
财政对生育保险基金的补助 |
24.49 |
|
|
210 |
12 |
01 |
006006 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
279.89 |
|
|
221 |
02 |
01 |
006006 |
住房公积金 |
421.97 |
|
附件3: |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
5687.38 |
5687.38 |
|
30101 |
基本工资 |
839.49 |
839.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2750.81 |
2750.81 |
|
30103 |
奖金 |
276.44 |
276.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
699.69 |
699.69 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
279.89 |
279.89 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.01 |
49.01 |
|
30113 |
住房公积金 |
421.97 |
421.97 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
370.08 |
370.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
79.46 |
|
79.46 |
30201 |
办公费 |
0 |
|
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
30205 |
水费 |
0 |
|
0 |
30206 |
电费 |
0 |
|
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
|
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
|
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
30228 |
工会经费 |
77.34 |
|
77.34 |
30229 |
福利费 |
1.54 |
|
1.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
0 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
115.61 |
115.61 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
115.61 |
115.61 |
|
合计 |
|
5880.33 |
5802.99 |
77.34 |
单位:万元
附件4:
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2018 年预算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2017 年预算数 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5: |
部门收支总表 |
|
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5882.45 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
4431.89 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
748.7 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
279.89 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
421.97 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用 |
|
|
|
|
|
二五、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
5882.45 |
本年支出合计 |
5882.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5882.45 |
支 出 总 计 |
5882.45 |
|
附件6:
|
部门收入总表 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
5882.45 |
|
5882.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
5882.45 |
|
5882.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
1226.52 |
|
1226.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2050202 |
小学教育(含乡镇幼儿园) |
2940.08 |
|
2940.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2050501 |
学前教育(县幼儿园) |
265.29 |
|
265.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
五险一金 |
1450.56 |
|
1450.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
附件:7 |
部门支出总表 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
5882.45 |
5882.45 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
5882.45 |
5882.45 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
1226.52 |
1226.52 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育(含乡镇幼儿园) |
2940.08 |
2940.08 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2050501 |
学前教育(县幼儿园) |
265.29 |
265.29 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
五险一金 |
1450.56 |
1450.56 |
0 |
|
|
|
|
附件8: |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分
普通教育2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为5882.45万元。
二、 2018年普通教育基本支出预算为5882.45万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县普通教育公务接待费预算为0万元,公务用车运行维护费0万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用,政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元(政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开)。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
三、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
四、其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
责任编辑:张国勤
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