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察隅县机关工委2022年度部门预算

发布时间:2022-02-15   浏览次数:   【字体:

察隅县机关工委2022年度部门预算

20220210

  

第一部分察隅县机关工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分察隅县机关工委2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效信息

第三部分察隅县机关工委2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

附件:

察隅县机关工委2022年度部门预算明细表(含十一张表


第一部分

察隅县机关工委概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向县委报告。

(五)指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导县直各部门机关党支部按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批县直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)受县委委托,协助县委组织部管理县直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

、部门预算单位构成

中国共产党西藏察隅县直机关工员会,正科级,编制2名

第二部分

察隅县机关工委2022年度部门预算明细表(表格详见附件)

第三部分

察隅县机关工委2022年度部门预算数据

分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年察隅县机关工委部门预算总收入为115.31万元,其中,一般公共预算拨款收入115.31万元、上年结转0万元。总支出为115.31万元,其中,一般公共服务支出101.11万元、社会保障和就业支出6.03万元、卫生健康支出3.90万元、住房保障支出4.27万元。收支平衡。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年总收入预算115.31万元,其中:一般公共预算拨款收入115.31万元,占总收入100.00%;总收入预算较2021年增长58.53%,主要原因为工资福利预算支出增加,新增机关党建经费。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年总支出预算115.31万元,其中:基本支出50.31万元,占总支出43.63%,主要用于人员经费支出和公用经费支出;项目支出65.00万元,占总支出56.37%,主要用于机关党建经费。总支出预算较2021年增长58.53%,主要原因为工资福利支出增加,新增机关党建经费。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算115.31万元。收入为一般公共预算资金收入115.31万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出101.11万元、社会保障和就业支出6.03万元、卫生健康支出3.90万元、住房保障支出4.27万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款115.31万元,较2021年增长58.53%,主要原因为工资福利支出预算增加,新增机关党建经费;机关工委为2021年下半年新成立单位,无可比基数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出101.11万元,占87.69%;社会保障和就业支出6.03万元,占5.23%;卫生健康支出3.90万元,占3.38%;住房保障支出4.27万元,占3.70%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出主要由两部分组成:人员经费支出和公用经费支出。2022年一般公共预算基本支出50.31万元,其中:

人员经费45.51万元,主要包括工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出)。

公用经费4.80万元,主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.90万元,较2021年增长100.00%。

1.因公出国(境)费用。2022年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)费用管理,我县因公出国(境)费用按照零基预算原则,因此因公出国(境)费用预算为零。

2.公务用车购置及运行费2022年预算数0.60万元。其中:

1)公务用车购置费。2022年公务用车购置费预算数为0.00万元(公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制)。

2)公务用车运行费。2022年预算数0.60万元。较2021年增长100.00%,主要原因为机关工委用车租用费。单位公务用车实有量0辆,保有量0辆。

3.公务接待费。2022年预算数0.30万元。较2021年度增长100.00%,主要原因为机关工委有安排培训计划。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2022年度部门机关运行经费4.80万元。同2021年持平。

(二)政府采购预算情况说明。

我部门2022年度政府采购预算为0万元。

(三)国有资产占有情况说明。

截至2022年1月底,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算的绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2022年察隅县机关工委实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理10个,资金115.31万元,察隅县机关工委单位无政府重大决策和决策部署、影响力大且社会关注度的项目。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年度无扶贫资金预算安排。

)政府债务情况。

本单位无举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:政府提供一般公共服务的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

附件1:察隅县机关工委(部门)2022年度部门