察隅县人民政府
    
第一部分
察隅县中共察隅县委员会
部门预算
一、主要职能
县委办公室是县委的综合办事机构,是协助县委领导同志处理县委日常工作的党委工作部门,主要职责:
(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行县委重要工作部署并组织实施。
(二)围绕县委的中心工作,搞好调查研究,为县委决策提供服务。
(三)草拟和审修县委,县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿,承担县委,县委办公室文件的校核、印制、传递、归档等工作。
(四)负责县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责全县工作目标管理考核工作。
(五)负责县委全委(扩大)会、县委常委会等重要会议活动的组织协调工作。
(六)及时、全面、准确的收集各类信息材料,为县委领导同志掌握情况、正确决策提供服务。
(七)负责党政系统机要密码通信和密码工作,承担县委保密委员会日常工作,指导、检查和协调全县保密工作及党委办公系统的办公自动化工作。
(八)负责县农村工作和档案工作。
(九)负责县委对外联络、协调工作
(十)承办县委交办的其他工作。
(十一)《中共林芝地委办公室 林芝地区行署办公室关于印发<察隅县县直部门职能设置和人员编制方案>的通知》(林地委办〔2002〕78号)所规定工作。
二、部门预算单位构成
县委办公室设政研室(农工办)、信息督查科、综合科、秘书文印科、机要局(保密办)、档案馆(室)6个科室。
第二部分
中共察隅县委员会2018年度预算明细表
| 
       附件1:  | 
      
       财政拨款收支总表  | 
      
       
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    ||||
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  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    |||
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       收入  | 
      
       支出  | 
    |||||
| 
       项目  | 
      
       预算数  | 
      
       项目  | 
      
       合计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    |
| 
       一、本年收入  | 
      
       495.37  | 
      
       一、本年支出  | 
      
       495.37  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       (一)一般公共预算拨款  | 
      
       495.37  | 
      
       (一)一般公共服务支出  | 
      
       495.37  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       (二)政府性基金预算拨款  | 
      
       
  | 
      
       (二)外交支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
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  | 
      
       
  | 
      
       (三)……  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       二、上年结转  | 
      
       
  | 
      
       (四)……  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       (一)一般公共预算拨款  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       (二)政府性基金预算拨款  | 
      
       
  | 
      
       ……  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
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  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二、结转下年  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       收 入 总 计  | 
      
       495.37  | 
      
       支 出 总 计  | 
      
       495.37  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       附件:2  | 
      
       一般公共预算支出表  | 
    ||||||
| 
       单位:万元  | 
    |||||||
| 
       科目编码  | 
      
       单位代码  | 
      
       2018年预算数  | 
      
       备注  | 
    ||||
| 
       单位名称(科目)  | 
      
       总 计  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       
  | 
    |||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       201  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       一般公共服务支出  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       201  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       006070  | 
      
       县委办  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       201  | 
      
       31  | 
      
       01  | 
      
       006070  | 
      
       行政运行(含五险一金)  | 
      
       432.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       201  | 
      
       31  | 
      
       99  | 
      
       006070  | 
      
       其他党委办公厅(室)及相关机构  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
    |
| 
       201  | 
      
       26  | 
      
       04  | 
      
       006070  | 
      
       档案馆  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
    |
| 
       附件3:  | 
      
       
  | 
      
       一般公共预算基本支出表  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    
| 
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       合计  | 
      
       人员经费  | 
      
       公用经费  | 
    
| 
       301  | 
      
       工资福利支出  | 
      
       373.58  | 
      
       373.58  | 
      
       
  | 
    
| 
       30101  | 
      
       基本工资  | 
      
       80.37  | 
      
       80.37  | 
      
       
  | 
    
| 
       30102  | 
      
       津贴补贴  | 
      
       159.69  | 
      
       159.69  | 
      
       
  | 
    
| 
       30103  | 
      
       奖金  | 
      
       19.53  | 
      
       19.53  | 
      
       
  | 
    
| 
       30108  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费  | 
      
       43.14  | 
      
       43.14  | 
      
       
  | 
    
| 
       30110  | 
      
       职工基本医疗保险缴费  | 
      
       17.26  | 
      
       17.26  | 
      
       
  | 
    
| 
       30111  | 
      
       公务员医疗补助缴费  | 
      
       6.47  | 
      
       6.47  | 
      
       
  | 
    
| 
       30112  | 
      
       其他社会保障缴费  | 
      
       1.99  | 
      
       1.99  | 
      
       
  | 
    
| 
       30113  | 
      
       住房公积金  | 
      
       25.33  | 
      
       25.33  | 
      
       
  | 
    
| 
       30199  | 
      
       其他工资福利支出  | 
      
       19.8  | 
      
       19.8  | 
      
       
  | 
    
| 
       302  | 
      
       商品和服务支出  | 
      
       44.26  | 
      
       
  | 
      
       44.26  | 
    
| 
       30201  | 
      
       办公费  | 
      
       4.4  | 
      
       
  | 
      
       4.4  | 
    
| 
       30202  | 
      
       印刷费  | 
      
       0  | 
      
       
  | 
      
       0  | 
    
| 
       30205  | 
      
       水费  | 
      
       1.1  | 
      
       
  | 
      
       1.1  | 
    
| 
       30206  | 
      
       电费  | 
      
       1.1  | 
      
       
  | 
      
       1.1  | 
    
| 
       30207  | 
      
       邮电费  | 
      
       4.4  | 
      
       
  | 
      
       4.4  | 
    
| 
       30208  | 
      
       取暖费  | 
      
       2.2  | 
      
       
  | 
      
       2.2  | 
    
| 
       30211  | 
      
       差旅费  | 
      
       7.92  | 
      
       
  | 
      
       7.92  | 
    
| 
       30213  | 
      
       维修(护)费  | 
      
       2.2  | 
      
       
  | 
      
       2.2  | 
    
| 
       30215  | 
      
       会议费  | 
      
       2.2  | 
      
       
  | 
      
       2.2  | 
    
| 
       30216  | 
      
       培训费  | 
      
       2.2  | 
      
       
  | 
      
       2.2  | 
    
| 
       30217  | 
      
       公务接待费  | 
      
       3.74  | 
      
       
  | 
      
       3.74  | 
    
| 
       30228  | 
      
       工会经费  | 
      
       5.19  | 
      
       
  | 
      
       5.19  | 
    
| 
       30229  | 
      
       福利费  | 
      
       0.13  | 
      
       
  | 
      
       0.13  | 
    
| 
       30231  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
      
       5.28  | 
      
       
  | 
      
       5.28  | 
    
| 
       30299  | 
      
       其他商品和服务支出  | 
      
       2.2  | 
      
       
  | 
      
       2.2  | 
    
| 
       303  | 
      
       对个人和家庭补助支出  | 
      
       4.53  | 
      
       4.53  | 
      
       
  | 
    
| 
       30399  | 
      
       其他对个人和家庭补助支出  | 
      
       4.53  | 
      
       4.53  | 
      
       
  | 
    
| 
       合计  | 
      
       
  | 
      
       422.37  | 
      
       378.11  | 
      
       44.26  | 
    
| 
       附件4: 
  | 
      
       一般公共预算“三公”经费支出表  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    
| 
       2018年预算数  | 
    |||||
| 
       合计  | 
      
       因公出国(境)费  | 
      
       公务用车购置及运行费  | 
      
       公务接待费  | 
    ||
| 
       小计  | 
      
       公务用车购置费  | 
      
       公务用车运行费  | 
    |||
| 
       9.02  | 
      
       0  | 
      
       5.28  | 
      
       0  | 
      
       5.28  | 
      
       3.74  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       2017年预算数  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       8.28  | 
      
       0  | 
      
       5.52  | 
      
       0  | 
      
       5.52  | 
      
       2.76  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       附件5:  | 
      
       部门收支总表  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    |
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       项目  | 
      
       预算数  | 
      
       项目  | 
      
       预算数  | 
      
       
  | 
    |
| 
       一、一般公共预算拨款收入  | 
      
       495.37  | 
      
       一、一般公共服务  | 
      
       401.18  | 
      
       
  | 
    |
| 
       二、政府性基金预算拨款收入  | 
      
       
  | 
      
       二、外交  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       三、事业收入  | 
      
       
  | 
      
       三、国防  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       四、事业单位经营收入  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       五、其他收入  | 
      
       
  | 
      
       五、教育  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业  | 
      
       45.13  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       23.73  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区事务  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水事务  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探电力信息等事务  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等事务  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土资源气象等事务  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       25.33  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十一、预备费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十二、其他支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十三、转移支付支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十四、债务还本支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       二十五、债务付息支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       本年收入合计  | 
      
       495.37  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       用事业基金弥补收支差额  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       上年结转  | 
      
       
  | 
      
       结转下年  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       收 入 总 计  | 
      
       495.37  | 
      
       支 出 总 计  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
    |
| 
       附件6: 
 
  | 
      
       部门收入总表  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       科目  | 
      
       合计  | 
      
       上年结转  | 
      
       一般公共预算拨款收入  | 
      
       政府性基金预算拨款收入  | 
      
       事业收入  | 
      
       事业单位经营收入  | 
      
       上级补助收入  | 
      
       下级单位上缴收入  | 
      
       其他收入  | 
      
       用事业基金弥补收支差额  | 
    ||||||||||||||||||
| 
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       20131  | 
      
       县委办  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
      
       495.37  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       2013101  | 
      
       行政运行(含五险一金)  | 
      
       432.37  | 
      
       
  | 
      
       432.37  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       2013199  | 
      
       其他党委办公厅(室)及相关机构  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       2012604  | 
      
       档案馆  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||
| 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件:7  | 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 部门支出总表  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||
| 
       科目  | 
      
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       上缴上级支出  | 
      
       事业单位经营支出  | 
      
       对下级单位  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||
| 
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       20131  | 
      
       县委办  | 
      
       495.37  | 
      
       422.37  | 
      
       73  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       2013101  | 
      
       行政运行(含五险一金)  | 
      
       432.37  | 
      
       422.37  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       2013199  | 
      
       其他党委办公厅(室)及相关机构  | 
      
       61  | 
      
       0  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       2012604  | 
      
       档案馆  | 
      
       2  | 
      
       0  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||
| 
       附件8:  | 
      
       政府性基金预算支出表  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    
| 
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       单位代码  | 
      
       本年政府性基金预算财政拨款支出  | 
    ||
| 
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
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  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
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  | 
      
       
  | 
      
       
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  | 
      
       
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第三部分
中共察隅县委员会2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为495.37万元。
二、 2018年基本支出预算为422.37万元,项目支出预算为73万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县中共察隅县委员会公务接待费预算为3.74万元,公务用车运行维护费5.28万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用,政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元(政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开)。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、其他党委办公厅(室)及相关机构:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。