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西藏自治区林芝市察隅县群众团体2020年度部门决算

发布时间:2021-11-10   浏览次数:   【字体:

西藏自治区林芝市察隅县群众团体2020年度部门决算

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第一部分、单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分、2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分、名词解释

第一部分、单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行县委、团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法益的职能。

()负责拟订全县青少年事业发展规划和青少年工作方案;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

(三)参与处理、协调与青少年利益相关的事务,向县委和政府反映青年的意见和要求。代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。

(四)调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题。

(五)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

(六)围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

(七)负责组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

八)组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”

(九)负责青年统战工作,统筹青少年民族团结教育和服务青少年成长成才工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

(十)负责指导全县共青团组织、干部队伍建设;负责团费收缴、管理和团的基层组织统一工作;组织开展全县性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作。

(一)根据觉的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕县委、政府中心工作,组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针;贯彻执行县工会代表大会确定的任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,制定全县工会工作的任务,进一步突出和履行维权服务职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求,提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制

(五)加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务;构建以精准帮扶为重点的服务职工体系建立健全工会系统服务职工网络载体。

六)协助县委、政府做好自治区劳模、市劳模、县劳模的推荐、评选,负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模和县劳模的管理服务工作;负责我县全国、自洽区“五”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作,负责察隅“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作

七)指导全县各级工会自身改革和建设,负责工会组织和干部队伍建设,组织开展工会干部培训工作

八)承担县总工会经费审查委员会的日常王作,负责县总工会财务预、决算工作,负责全县工会经费和工会资产的管理、审查工作,指导协调工会兴办的职工劳动福利事业

九)负责援藏工会、内地工会和各县(区)会的交流工作。

(十)完成县委、政府和市总工会交办的其他任务。

   

二、部门决算单位构成

共青团察隅县委员会和察隅县总工会构成

第二部分、2020年度部门决算明细表

(见附件1-8)

第三部分、2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入合计658.6758万元,比上一年增加405.8451万元,增加160.52%;支出合计690.25812万元,比上一年增加443.46342万元,增长179.69%,增长的主要原因为项目支出增加。

2020年一般公共预算总收入658.6758万元,财政拨款收入658.6758万元。2020年一般公共预算总支出690.25812万元,其中财政拨款支出690.25812万元,结余22.7454万元

二、收入情况说明

2020年一般公共预算收入658.6758万元,财政拨款收入658.6758万元。

三、支出情况说明

2020年一般公共预算总支出690.25812万元,其中基本支出109.6503万元,比上一年减少5.6372万元,减少率为4.89%,项目支出580.60782万元比上一年增加449.10062万元,增长率为341.50%,支出增大主要原因是项目支出多。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度一般公共预算收入合计658.6758万元,比上一年增加405.8451万元,增加160.52%;一般公共预算支出合计690.25812万元,443.46342万元,增长179.69%,增长的主要原因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出690.25812,主要用于以下方面:一般公共服务支出671.17292万元,占总支出的97.24%;社会保障支出19.0852万元,占总支出2.76%。基本支出109.6503万元,项目支出580.60782万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.6503万元,其中:人员经费支出95.345万元,占基本支出的86.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出14.0978万元,占基本支出的12.86%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。对个人和家庭的补助支出0.2075万元,占基本支出的0.19%。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费决算数0.17万元,比上一年减少0.07万元。

1、因公出国(境)费为0万元;

2、公务接待费0.17万元,占“三公”经费的100%,比上一年减少0.07万元

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项情况说明

本单位2020年度无政府性基金。

九、重点、重大项目信息

本单位2020年度无重大项目。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政厅当年拨付资金。

二、其他收入: “指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1收入支出决算总表(财决01表)附件2财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)附件3收入决算表(财决03表)附件4支出决算表(财决04表)附件5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)附件7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8机构运行信息表(财决附03表)